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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2122 Data de lançamento: 20/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA SEREM USADOS NAS EMEF ANTÔNIO LEOPOLDO BIRKHAN E FRANCISCO TONON CONFORME REQUISIÇÃO Nº31273 ORDEM DE COMPRA Nº1260 EM ANEXO. 385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA SEREM USADOS NAS EMEF ANTÔNIO LEOPOLDO BIRKHAN E FRANCISCO TONON CONFORME REQUISIÇÃO Nº31273 ORDEM DE COMPRA Nº1260 EM ANEXO. 385,00
07/05/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA SEREM USADOS NAS EMEF ANTÔNIO LEOPOLDO BIRKHAN E FRANCISCO TONON CONFORME REQUISIÇÃO Nº31273 ORDEM DE COMPRA Nº1260 E NFE 004.874.357 EM ANEXO. 385,00
08/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1534 PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2014 ROSANE BERLISI DA ROSA - 9629 385,00
TOTAL 385,00 385,00 385,00
SALDO A PAGAR 0,00