| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAVOL COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2134 | Data de lançamento: | 20/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO VEÍCULO DA SAÚDE PLACA - IUZ 3076 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31308 ORDEM DE COMPRA Nº1293 E ORÇAMENTO Nº334 EM ANEXO. | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 20/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO VEÍCULO DA SAÚDE PLACA - IUZ 3076 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31308 ORDEM DE COMPRA Nº1293 E ORÇAMENTO Nº334 EM ANEXO. | 95,00 | ||
| 27/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10953 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 27/03/14 REF.SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO VEICULO DA SAÚDE PLACA IUZ 3076 REF.ORDEM COMPRA Nº 1293 REQ.; 31308 ORÇAMENTO : 334 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 95,00 | |||