| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 2151 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENCAO HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1302 COLETA PREÇO Nº106 E DOCUMENTOS ANEXO. | 32,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 21/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1302 COLETA PREÇO Nº106 E DOCUMENTOS ANEXO. | 32,80 | ||
| 27/03/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 004.626.252 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1302 COLETA PREÇO Nº 106 E DOCUMENTOS ANEXO. | 32,80 | ||
| TOTAL | 32,80 | 32,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 32,80 | |||