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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 235 Data de lançamento: 24/01/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354 CONFORME AUTORIZAÇÃO,REQUISIÇÃO Nº30291,ORDEM DE COMPRA Nº190 EM ANEXO. 245,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354 CONFORME AUTORIZAÇÃO,REQUISIÇÃO Nº30291,ORDEM DE COMPRA Nº190 EM ANEXO. 245,00
28/01/2014 VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 378 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA REF.ORDEM DE COMPRA Nº 190 REQUISIÇÃO Nº 30291 245,00
TOTAL 245,00 245,00 0,00
SALDO A PAGAR 245,00