| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 2387 | Data de lançamento: | 21/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA USO NO SERVIDOR DE DADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº31338 ORDEM DE COMPRA Nº1317 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 339,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 21/03/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO PARA USO NO SERVIDOR DE DADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº31338 ORDEM DE COMPRA Nº1317 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 339,00 | ||
| TOTAL | 339,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 339,00 | |||