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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2393 Data de lançamento: 24/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO Nº31342 ORDEM DE COMPRA Nº1336 EM ANEXO. 620,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO Nº31342 ORDEM DE COMPRA Nº1336 EM ANEXO. 620,52
24/03/2014 LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1233 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 24/03/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR DO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31342 ORDEM DE COMPRA Nº 1336 EM ANEXO. 620,52
TOTAL 620,52 620,52 0,00
SALDO A PAGAR 620,52