| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2395 | Data de lançamento: | 24/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1332 REQUISIÇÃO Nº31347 NOTA FISCAL Nº269216 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 135,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1332 REQUISIÇÃO Nº31347 NOTA FISCAL Nº269216 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 135,09 | ||
| 24/03/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1332 REQUISIÇÃO Nº 31347 NOTA FISCAL Nº 269216 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 135,09 | ||
| TOTAL | 135,09 | 135,09 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 135,09 | |||