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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ BANDEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2398 Data de lançamento: 24/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO NO SUPORTE DO AMORTECEDOR DO VEICULO PLACA IPS 7049 CONFORME ORDEM COMPRA Nº1348 REQUISIÇÃO Nº31355 EM ANEXO. 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO NO SUPORTE DO AMORTECEDOR DO VEICULO PLACA IPS 7049 CONFORME ORDEM COMPRA Nº1348 REQUISIÇÃO Nº31355 EM ANEXO. 42,00
28/03/2014 LIQUIDADO EMPENHO CFE NF= 3038 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI EM 28/03/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO NO SUPORTE DO AMORTECEDOR DO VEICULO PLACA IPS 7049 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 1348 REQUISIÇÃO Nº 31355 EM ANEXO. 42,00
TOTAL 42,00 42,00 0,00
SALDO A PAGAR 42,00