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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ BANDEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2399 Data de lançamento: 24/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE AMORTECEDOR TRASEIRO DO VEICULO PLACA IPS 7049 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31356 ORDEM DE COMPRA Nº1347 EM ANEXO. 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE AMORTECEDOR TRASEIRO DO VEICULO PLACA IPS 7049 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31356 ORDEM DE COMPRA Nº1347 EM ANEXO. 25,00
28/03/2014 LIQUIDADO EMPENHO CFE NF= 373 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI EM 28/03/14 REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAR SUPORTE AMORTECEDOR TRASEIRO DO VEICULO PLACA IPS 7049 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31356 ORDEM DE COMPRA Nº 1347 EM ANEXO. 25,00
TOTAL 25,00 25,00 0,00
SALDO A PAGAR 25,00