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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2402 Data de lançamento: 24/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa: 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES
Natureza da despesa: GASOLINA E LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA USO NAS MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA DO SETOR DE LIMPEZA CONFORME REQUISIÇÃO Nº31349,AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO E ORDEM DE COMPRA Nº1343 EM ANEXO. 36,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA USO NAS MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA DO SETOR DE LIMPEZA CONFORME REQUISIÇÃO Nº31349,AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO E ORDEM DE COMPRA Nº1343 EM ANEXO. 36,51
25/03/2014 LIQUIDADO CFE NF= 271348 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 25/03/14 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA USO NAS MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA DO SETOR DE LIMPEZA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31349,AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO E ORDEM DE COMPRA Nº 1343 EM ANEXO. 36,51
TOTAL 36,51 36,51 0,00
SALDO A PAGAR 36,51