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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2405 Data de lançamento: 24/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 PARA PATROLA Nº18 HW 130 REQUISIÇÃO Nº31345 ORDEM DE COMPRA Nº1340 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO EM ANEXO. 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 PARA PATROLA Nº18 HW 130 REQUISIÇÃO Nº31345 ORDEM DE COMPRA Nº1340 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO EM ANEXO. 195,00
25/03/2014 LIQUIDADO EMPENHO CFE NF= 271247 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 25/03/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 PARA PATROLA Nº18 HW 130 REQUISIÇÃO Nº 31345 ORDEM DE COMPRA Nº 1340 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO EM ANEXO. 195,00
TOTAL 195,00 195,00 0,00
SALDO A PAGAR 195,00