| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2426 | Data de lançamento: | 24/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR MARIO JOSÉ DE PAULA MARÇO/2014 | 468,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR MARIO JOSÉ DE PAULA MARÇO/2014 | 468,00 | ||
| 24/03/2014 | LIQUIDADO EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.RESCISÃO SERVIDOR MARIO JOSÉ DE PAULA EM 24/03/2014 | 468,00 | ||
| TOTAL | 468,00 | 468,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 468,00 | |||