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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2426 Data de lançamento: 24/03/2014
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR MARIO JOSÉ DE PAULA MARÇO/2014 468,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2014 REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR MARIO JOSÉ DE PAULA MARÇO/2014 468,00
24/03/2014 LIQUIDADO EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.RESCISÃO SERVIDOR MARIO JOSÉ DE PAULA EM 24/03/2014 468,00
TOTAL 468,00 468,00 0,00
SALDO A PAGAR 468,00