| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2623 | Data de lançamento: | 28/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE E LIMPEZA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº31379 COLETA DE PREÇO Nº119 ORDEM DE COMPRA Nº1424 E DOC. EM ANEXO. | 47,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE E LIMPEZA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº31379 COLETA DE PREÇO Nº119 ORDEM DE COMPRA Nº1424 E DOC. EM ANEXO. | 47,85 | ||
| 02/04/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 51744 RECEBIDO E AUTENTICADO POR REGIANE EM 02/04/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE E LIMPEZA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº 31379 COLETA DE PREÇO Nº 119 ORDEM DE COMPRA Nº 1424 E DOC. EM ANEXO. | 47,85 | ||
| 03/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2623/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 47,85 | ||
| TOTAL | 47,85 | 47,85 | 47,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||