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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SILVIO DAMIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2670 Data de lançamento: 31/03/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN.
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE IJUÍ NOS DIAS 19 E 20/03/2014 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1464 REQUISIÇÃO Nº 31468 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FISCAIS Nº24187-4311 EM ANEXO. 31,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE IJUÍ NOS DIAS 19 E 20/03/2014 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1464 REQUISIÇÃO Nº 31468 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FISCAIS Nº24187-4311 EM ANEXO. 31,00
31/03/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE IJUÍ NOS DIAS 19 E 20/03/2014 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1464 REQUISIÇÃO Nº 31468 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FISCAIS Nº 24187-4311 EM ANEXO. 31,00
TOTAL 31,00 31,00 0,00
SALDO A PAGAR 31,00