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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2719 Data de lançamento: 02/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVE - 5267 DA SEC. DA AGRICULTURA CFE REQUISIÇÃO Nº31488 ORDEM DE COMPRA Nº1507 EM ANEXO. 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVE - 5267 DA SEC. DA AGRICULTURA CFE REQUISIÇÃO Nº31488 ORDEM DE COMPRA Nº1507 EM ANEXO. 90,00
14/04/2014 LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF= 275361 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVE - 5267 DA SEC. DA AGRICULTURA CFE REQUISIÇÃO Nº 31488 ORDEM DE COMPRA Nº 1507 EM ANEXO. 90,00
14/04/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2719/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00