| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 2746 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA ICW 9375 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31546 ORDEM DE COMPRA Nº1551 NOTA FISCAL Nº297893 EM ANEXO. | 49,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 02/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA ICW 9375 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31546 ORDEM DE COMPRA Nº1551 NOTA FISCAL Nº297893 EM ANEXO. | 49,40 | ||
| 02/04/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA ICW 9375 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31546 ORDEM DE COMPRA Nº 1551 NOTA FISCAL Nº 297893 EM ANEXO. | 49,40 | ||
| TOTAL | 49,40 | 49,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 49,40 | |||