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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2829 Data de lançamento: 03/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31551 ORDEM DE COMPRA Nº1567 EM ANEXO. 337,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31551 ORDEM DE COMPRA Nº1567 EM ANEXO. 337,50
10/04/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 004.753.363 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31551 ORDEM DE COMPRA Nº 1567 E ORÇAMENTOS ANEXO. 337,50
10/04/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 337,50
TOTAL 337,50 337,50 337,50
SALDO A PAGAR 0,00