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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2835 Data de lançamento: 03/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERNTE SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA E SOLDA OXIGÊNIO NO CUBO DA RODA DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1564 REQUISIÇÃO Nº31554 EM ANEXO. 205,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERNTE SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA E SOLDA OXIGÊNIO NO CUBO DA RODA DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1564 REQUISIÇÃO Nº31554 EM ANEXO. 205,00
10/04/2014 LIQUIDADO CFE NF= 430 VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA E SOLDA OXIGÊNIO NO CUBO DA RODA DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1564 REQUISIÇÃO Nº31554 E ORÇAMENTOS ANEXO. 205,00
14/04/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2835/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 205,00
TOTAL 205,00 205,00 205,00
SALDO A PAGAR 0,00