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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2839 Data de lançamento: 03/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IRT 8262 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31540 ORDEM DE COMPRA Nº1573 EM ANEXO. 323,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IRT 8262 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31540 ORDEM DE COMPRA Nº1573 EM ANEXO. 323,04
08/05/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 95838 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.EDUCAÇÃO EM 08/05/2014 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IRT 8262 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31540 ORDEM DE COMPRA Nº 1573 EM ANEXO. 323,04
14/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2839/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 323,04
TOTAL 323,04 323,04 323,04
SALDO A PAGAR 0,00