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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2867 Data de lançamento: 03/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MARÇO/2014 1.020,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2014 REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MARÇO/2014 1.020,24
03/04/2014 LIQUIDADO EMPENHOS REFERENTE PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2014 1.020,24
16/04/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 1.020,24
TOTAL 1.020,24 1.020,24 1.020,24
SALDO A PAGAR 0,00