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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EMBRATEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2887 Data de lançamento: 04/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE VIA EMBRATEL DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1589 REQUISIÇÃO Nº31568 E DOCUMENTO Nº210955517704 EM ANEXO. 7,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE VIA EMBRATEL DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1589 REQUISIÇÃO Nº31568 E DOCUMENTO Nº210955517704 EM ANEXO. 7,49
04/04/2014 VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE VIA EMBRATEL DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1589 REQUISIÇÃO Nº31568 E DOCUMENTO Nº210955517704 EM ANEXO. 7,49
04/04/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2887/2014 EMBRATEL - 32867 7,49
TOTAL 7,49 7,49 7,49
SALDO A PAGAR 0,00