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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2920 Data de lançamento: 08/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE TROCAR PINÇA DE FREIO ESCAPAMENTO,CABO DE FREIO, BUCHA MOLA E DE BANDEJA, BIELETA ESTABILIZADOR NO VEICULO PLACA IPD 1726 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31621 E ORDEM DE COMPRA Nº1619 EM ANEXO. 575,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2014 PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE TROCAR PINÇA DE FREIO ESCAPAMENTO,CABO DE FREIO, BUCHA MOLA E DE BANDEJA, BIELETA ESTABILIZADOR NO VEICULO PLACA IPD 1726 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31621 E ORDEM DE COMPRA Nº1619 EM ANEXO. 575,00
10/04/2014 LIQUIDADO CFE NF= 426 REFERENTE SERVIÇO DE TROCAR PINÇA DE FREIO ESCAPAMENTO,CABO DE FREIO, BUCHA MOLA E DE BANDEJA, BIELETA ESTABILIZADOR NO VEICULO PLACA IPD 1726 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31621 E ORDEM DE COMPRA Nº1619 E ORÇAMENTO EM ANEXO. 575,00
14/04/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2920/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 575,00
TOTAL 575,00 575,00 575,00
SALDO A PAGAR 0,00