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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2922 Data de lançamento: 08/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31623 ORDEM DE COMPRA Nº1623 EM ANEXO. 23,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31623 ORDEM DE COMPRA Nº1623 EM ANEXO. 23,90
23/04/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2279 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31623 ORDEM DE COMPRA Nº 1623 EM ANEXO. 23,90
24/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1528 PAGTO. REF. EMPENHO 2922/2014 ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL - 8916 23,90
TOTAL 23,90 23,90 23,90
SALDO A PAGAR 0,00