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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2987 Data de lançamento: 14/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31650 ORDEM DE COMPRA Nº1673 EM ANEXO. 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31650 ORDEM DE COMPRA Nº1673 EM ANEXO. 390,00
23/04/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2280 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IQU 2459 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31650 ORDEM DE COMPRA Nº 1673 EM ANEXO. 390,00
24/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1528 PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2014 ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL - 8916 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00