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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: INCAREL IND.CONCRETO ARM.ERNEST.LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 3013 Data de lançamento: 15/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manut.Sistema Esgoto Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO TUBOS DE CONCRETO PARA SER USADO NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NAS RUAS CAPITÃO AUGUSTO HERMMEL,JOÃO GOBBI E OLINTO DONATO CONFORME REQUISIÇÃO Nº31693 ORDEM DE COMPRA Nº1694 EM ANEXO. 2.098,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO TUBOS DE CONCRETO PARA SER USADO NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NAS RUAS CAPITÃO AUGUSTO HERMMEL,JOÃO GOBBI E OLINTO DONATO CONFORME REQUISIÇÃO Nº31693 ORDEM DE COMPRA Nº1694 EM ANEXO. 2.098,00
16/04/2014 LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1858 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO TUBOS DE CONCRETO PARA SER USADO NO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NAS RUAS CAPITÃO AUGUSTO HERMMEL,JOÃO GOBBI E OLINTO DONATO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31693 ORDEM DE COMPRA Nº 1694 EM ANEXO. 2.098,00
15/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3013/2014 INCAREL IND.CONCRETO ARM.ERNEST.LTD - 4027 2.098,00
TOTAL 2.098,00 2.098,00 2.098,00
SALDO A PAGAR 0,00