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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3015 Data de lançamento: 15/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº3373-1301 DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2014 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1728 REQUISIÇÃO Nº31713 E DOCUMENTO Nº1404.000181952 EM ANEXO. 408,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2014 REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº3373-1301 DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2014 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1728 REQUISIÇÃO Nº31713 E DOCUMENTO Nº1404.000181952 EM ANEXO. 408,02
15/04/2014 REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº 3373-1301 DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2014 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1728 REQUISIÇÃO Nº 31713 E DOCUMENTO Nº 1404.000181952 EM ANEXO. 408,02
16/04/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3015/2014 OI S A - 3893 408,02
TOTAL 408,02 408,02 408,02
SALDO A PAGAR 0,00