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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3023 Data de lançamento: 15/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONE 55-3373-1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº31709 ORDEM DE COMPRA Nº1708 E DOCUMENTO Nº Nº1404000131109 EM ANEXO. 275,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2014 REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONE 55-3373-1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº31709 ORDEM DE COMPRA Nº1708 E DOCUMENTO Nº Nº1404000131109 EM ANEXO. 275,79
15/04/2014 REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONE 55-3373-1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31709 ORDEM DE COMPRA Nº 1708 E DOCUMENTO Nº Nº 1404000131109 EM ANEXO. 275,79
16/04/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3023/2014 OI S A - 3893 275,79
TOTAL 275,79 275,79 275,79
SALDO A PAGAR 0,00