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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3031 Data de lançamento: 15/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA INE 3165 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1726,REQUISIÇÃO Nº31710 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA INE 3165 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1726,REQUISIÇÃO Nº31710 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 150,00
16/04/2014 LIQUIDADO CFE NF= 276372 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA INE 3165 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1726,REQUISIÇÃO Nº31710 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 150,00
16/04/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3031/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00