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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3033 Data de lançamento: 15/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.LUBRIFICAÇÃO REALIZADA VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IPS 7049 TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, REQUISIÇÃO Nº31712,ORDEM DE COMPRA Nº1724 EM ANEXO. 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2014 PRÉVIO REF.LUBRIFICAÇÃO REALIZADA VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IPS 7049 TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, REQUISIÇÃO Nº31712,ORDEM DE COMPRA Nº1724 EM ANEXO. 17,00
16/04/2014 LIQUIDADO CFE NF= 276370 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI REF.LUBRIFICAÇÃO REALIZADA VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IPS 7049 TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO,REQUISIÇÃO Nº31712,ORDEM DE COMPRA Nº1724 EM ANEXO. 17,00
16/04/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 17,00
TOTAL 17,00 17,00 17,00
SALDO A PAGAR 0,00