| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3043 | Data de lançamento: | 15/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM COMPRA Nº1714 REQUISIÇÃO Nº31640 COLETA DE PREÇO Nº137 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 368,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM COMPRA Nº1714 REQUISIÇÃO Nº31640 COLETA DE PREÇO Nº137 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 368,19 | ||
| 23/04/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.824.084 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM COMPRA Nº 1714 REQUISIÇÃO Nº 31640 COLETA DE PREÇO Nº 137 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 368,19 | ||
| 24/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3043/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 368,19 | ||
| TOTAL | 368,19 | 368,19 | 368,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||