| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3090 | Data de lançamento: | 17/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS SOBRE MES ABRIL/2014 | 1.404,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2014 | REF.PGTO FERIAS SOBRE MES ABRIL/2014 | 1.404,00 | ||
| 17/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS A DIVERSOS SERVIDORES NO MÊS DE ABRIL/2014. | 1.404,00 | ||
| 29/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3090/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 1.404,00 | ||
| TOTAL | 1.404,00 | 1.404,00 | 1.404,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||