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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 33 Data de lançamento: 03/01/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.ENERGIA ELÉTRICA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS CFE ORDEM COMPRA Nº16/2014 REQUISIÇÃO Nº30102/2014 E FATURA Nº 20131200000000045248. 338,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2014 REF.ENERGIA ELÉTRICA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS CFE ORDEM COMPRA Nº16/2014 REQUISIÇÃO Nº30102/2014 E FATURA Nº 20131200000000045248. 338,90
03/01/2014 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REF.ENERGIA ELÉTRICA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS CFE ORDEM COMPRA Nº 16/2014 REQUISIÇÃO Nº 30102/2014 E FATURA Nº 20131200000000045248. 338,90
15/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2912 PAGTO. REF. EMPENHO 33/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 338,90
TOTAL 338,90 338,90 338,90
SALDO A PAGAR 0,00