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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 335 Data de lançamento: 24/01/2014
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Infantil MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO FERIAS MES JANEIRO/2014 1.895,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2014 REF.PGTO FERIAS MES JANEIRO/2014 1.895,52
24/01/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REF.FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2014 1.895,52
27/01/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 335/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 1.895,52
TOTAL 1.895,52 1.895,52 1.895,52
SALDO A PAGAR 0,00