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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SILVIO DAMIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3411 Data de lançamento: 23/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA CRUZ ALTA,SOLEDADE E TAPERA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM, NOTAS FISCAIS Nº57434-26095-7075- 36253,ORDEM COMPRA Nº1804,REQUISIÇÃO Nº31787 EM ANEXO. 123,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2014 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA CRUZ ALTA,SOLEDADE E TAPERA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM, NOTAS FISCAIS Nº57434-26095-7075- 36253,ORDEM COMPRA Nº1804,REQUISIÇÃO Nº31787 EM ANEXO. 123,50
23/04/2014 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA CRUZ ALTA,SOLEDADE E TAPERA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM, NOTAS FISCAIS Nº 57434-26095-7075- 36253,ORDEM COMPRA Nº 1804,REQUISIÇÃO Nº 31787 EM ANEXO. 123,50
24/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092426 PAGTO. REF. EMPENHO 3411/2014 SILVIO DAMIANI - 6988 123,50
TOTAL 123,50 123,50 123,50
SALDO A PAGAR 0,00