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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3458 Data de lançamento: 25/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.MÃO DE OBRA E SOLDA NO CONSERTO DE FREIO TRASEIRO LADO ESQUERDO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1831 REQUISIÇÃO Nº31805 EM ANEXO. 294,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2014 PRÉVIO REF.MÃO DE OBRA E SOLDA NO CONSERTO DE FREIO TRASEIRO LADO ESQUERDO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1831 REQUISIÇÃO Nº31805 EM ANEXO. 294,00
12/05/2014 LIQUIDADO CFE NF= 440 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI EM 12/05/14 REF.MÃO DE OBRA E SOLDA NO CONSERTO DE FREIO TRASEIRO LADO ESQUERDO DO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1831 REQUISIÇÃO Nº31805 EM ANEXO. 294,00
12/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3458/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 294,00
TOTAL 294,00 294,00 294,00
SALDO A PAGAR 0,00