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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3487 Data de lançamento: 28/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DFA CAMIONETA F- 1000 PLACA IGD 2190 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31837 ORDEM DE COMPRA Nº1858 EM ANEXO. 324,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DFA CAMIONETA F- 1000 PLACA IGD 2190 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31837 ORDEM DE COMPRA Nº1858 EM ANEXO. 324,20
12/05/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.953.690 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 12/05/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DFA CAMIONETA PLACA IGD 2190 CFE REQUISIÇÃO Nº 31837 ORDEM COMPRA Nº 1858 EM ANEXO. 324,20
12/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3487/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 324,20
TOTAL 324,20 324,20 324,20
SALDO A PAGAR 0,00