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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3495 Data de lançamento: 28/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO INTERNO E EXTERNO E RETENTOR DO CUBO TRASIRO DO CAMINHÃO ICW 9664 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1857 REQUISIÇÃO Nº31836 EM ANEXO. 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2014 PRÉVIO REF.SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO INTERNO E EXTERNO E RETENTOR DO CUBO TRASIRO DO CAMINHÃO ICW 9664 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1857 REQUISIÇÃO Nº31836 EM ANEXO. 270,00
12/05/2014 LIQUIDADO CFE NF= 443 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 12/05/2014 REF.SERVIÇO TROCAR ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO INTERNO E EXTERNO E RETENTOR DO CUBO TRASIRO DO CAMINHÃO ICW 9664 CFE ORDEM COMPRA Nº 1857 REQUISIÇÃO Nº 31836 EM ANEXO. 270,00
12/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00