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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3519 Data de lançamento: 28/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA SEIS MESES CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº02/2014 PROCESSO Nº08/2014 ORDEM DE COMPRA Nº1863 E REQUISIÇÃO Nº30675 EM ANEXO. 280,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2014 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA SEIS MESES CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº02/2014 PROCESSO Nº08/2014 ORDEM DE COMPRA Nº1863 E REQUISIÇÃO Nº30675 EM ANEXO. 280,45
12/05/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 935 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 12/05/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA SEIS MESES CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº 02/2014 PROCESSO Nº08/2014 ORDEM COMPRA Nº1863 E REQUISIÇÃO Nº30675 EM ANEXO. 280,45
TOTAL 280,45 280,45 0,00
SALDO A PAGAR 280,45