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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3572 Data de lançamento: 29/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO PERIODO DE 26/03/2014 À 28/04/2014,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO VIAGEM RELAÇÃO DE PASSAGEIROS,ORDEM COMPRA Nº1957/2014 REQUISIÇÃO Nº31902/2014. 478,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2014 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO PERIODO DE 26/03/2014 À 28/04/2014,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO VIAGEM RELAÇÃO DE PASSAGEIROS,ORDEM COMPRA Nº1957/2014 REQUISIÇÃO Nº31902/2014. 478,00
29/04/2014 LIQUIDADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO PERIODO DE 26/03/2014 À 28/04/2014,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO VIAGEM, RELAÇÃO DE PASSAGEIROS,ORDEM COMPRA Nº1957/2014 ,REQUISIÇÃO Nº31902/2014. 478,00
30/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092434 PAGTO. REF. EMPENHO 3572/2014 ROBERVAL KLEMANN - 6585 478,00
TOTAL 478,00 478,00 478,00
SALDO A PAGAR 0,00