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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3573 Data de lançamento: 29/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO PLACA INC-1465 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1955 REQUISIÇÃO Nº31899 E NOTAS FISCAIS Nº104413-104405 EM ANEXO. 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO PLACA INC-1465 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1955 REQUISIÇÃO Nº31899 E NOTAS FISCAIS Nº104413-104405 EM ANEXO. 24,00
29/04/2014 LIQUIDADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO PLACA INC-1465 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1955 REQUISIÇÃO Nº 31899 E NOTAS FISCAIS Nº 104413-104405 EM ANEXO. 24,00
30/04/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3573/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 24,00
TOTAL 24,00 24,00 24,00
SALDO A PAGAR 0,00