| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3573 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO PLACA INC-1465 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1955 REQUISIÇÃO Nº31899 E NOTAS FISCAIS Nº104413-104405 EM ANEXO. | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO PLACA INC-1465 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1955 REQUISIÇÃO Nº31899 E NOTAS FISCAIS Nº104413-104405 EM ANEXO. | 24,00 | ||
| 29/04/2014 | LIQUIDADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO PLACA INC-1465 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1955 REQUISIÇÃO Nº 31899 E NOTAS FISCAIS Nº 104413-104405 EM ANEXO. | 24,00 | ||
| 30/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3573/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||