| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3585 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 10 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO POLO PLACA INC 1465 CFE NF= 103122 EM ANEXO. | 170,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO POLO PLACA INC 1465 CFE NF= 103122 EM ANEXO. | 170,47 | ||
| 30/04/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº 10/2013 PROCESSO Nº 23/2013 REF.DESPESAS DE GASOLINA VEICULO POLO PLACA INC 1465 CFE NF= 103122 EM ANEXO. | 170,47 | ||
| 05/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 247 PAGTO. REF. EMPENHO 3585/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 | 170,47 | ||
| TOTAL | 170,47 | 170,47 | 170,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||