| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEUWALD & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3588 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 10 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS PLACAS:IPO 7404-INE 3165-IMT 2783- IPD 1726-IPJ 3920-IUR 6070-IPS 7049 CFE NF=102457-102617-102614-102621- 102756-102778-102788-103003-103083- 103242-103296-103293-103408-103425- 103428-103455-104122 EM ANEXO. | 2.755,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS PLACAS:IPO 7404-INE 3165-IMT 2783- IPD 1726-IPJ 3920-IUR 6070-IPS 7049 CFE NF=102457-102617-102614-102621- 102756-102778-102788-103003-103083- 103242-103296-103293-103408-103425- 103428-103455-104122 EM ANEXO. | 2.755,58 | ||
| 30/04/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº10/2013 PROCESSO Nº23/2013 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL VEICULOS PLACAS:IPO 7404-INE 3165-IMT 2783- IPD 1726-IPJ 3920-IUR 6070-IPS 7049 CFE NF= 102457- 102617-102614-102621- 102756-102778-102788-103003-103083- 103242-103296-103293-103408-103425- 103428-103455-104122 EM ANEXO. | 2.755,58 | ||
| 08/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3588/2014 NEUWALD & CIA LTDA - 68 | 2.755,58 | ||
| TOTAL | 2.755,58 | 2.755,58 | 2.755,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||