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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3597 Data de lançamento: 30/04/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM SANTA MARIA-RS NO DIA 21/04/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31913 ORDEM COMPRA Nº1967 NOTA FISCAL Nº102559 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. 127,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2014 REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM SANTA MARIA-RS NO DIA 21/04/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31913 ORDEM COMPRA Nº1967 NOTA FISCAL Nº102559 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. 127,04
30/04/2014 REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM SANTA MARIA-RS NO DIA 21/04/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31913 ORDEM COMPRA Nº 1967 NOTA FISCAL Nº 102559 E RELATÓRIO VIAGEM EM ANEXO. 127,04
06/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092435 PAGTO. REF. EMPENHO 3597/2014 GILBERTO DOS SANTOS - 6450 127,04
TOTAL 127,04 127,04 127,04
SALDO A PAGAR 0,00