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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALEXSSEY ALESSY PERTILE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3658 Data de lançamento: 02/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ASILADOS CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO,RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº16 ORDEM DE COMPRA Nº1987 REQUISIÇÃO Nº31949 BRUTO..........R$ 800,00 INSS(11%)......R$ 88,00 LIQUIDO........R$ 712,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2014 REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ASILADOS CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO,RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº16 ORDEM DE COMPRA Nº1987 REQUISIÇÃO Nº31949 BRUTO..........R$ 800,00 INSS(11%)......R$ 88,00 LIQUIDO........R$ 712,00 800,00
02/05/2014 LIQUIDADO REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ASILADOS CONFORME RELATÓRIO DE ATENDIMENTO,RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº16 ORDEM DE COMPRA Nº1987 REQUISIÇÃO Nº 31949 ENCAMINHADO E AUTENTICADOS POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 02/05/2014 BRUTO..........R$ 800,00 INSS(11%)......R$ 88,00 LIQUIDO........R$ 712,00 800,00
05/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3658/2014 ALEXSSEY ALESSY PERTILE - 3775 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00