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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3664 Data de lançamento: 02/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgacao Oficial e Publicidade
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: PUBLICACAO EM RADIOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DIVULGAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2014 CFE LICITAÇÃO CONVITE 006/2013 PROCESSO 010/2013 CONTRATO 051/2013 ORDEM DE COMPRA Nº1997 NOTA FISCAL Nº18786 REQUISIÇÃO Nº31959 E GRAVAÇÃO EM ANEXO. 2.068,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2014 REF.DIVULGAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2014 CFE LICITAÇÃO CONVITE 006/2013 PROCESSO 010/2013 CONTRATO 051/2013 ORDEM DE COMPRA Nº1997 NOTA FISCAL Nº18786 REQUISIÇÃO Nº31959 E GRAVAÇÃO EM ANEXO. 2.068,80
02/05/2014 LIQUIDADO REF.DIVULGAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2014 CFE LICITAÇÃO CONVITE 006/2013 PROCESSO 010/2013 CONTRATO 051/2013 ORDEM DE COMPRA Nº1997 NOTA FISCAL Nº 18786 REQUISIÇÃO Nº 31959 E GRAVAÇÃO EM ANEXO. 2.068,80
12/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3664/2014 EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 129 2.068,80
TOTAL 2.068,80 2.068,80 2.068,80
SALDO A PAGAR 0,00