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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3728 Data de lançamento: 05/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM SANTA MARIA-RS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2023 REQUISIÇÃO Nº31977 NOTA FISCAL Nº279707 EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2014 REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM SANTA MARIA-RS CFE ORDEM DE COMPRA Nº2023 REQUISIÇÃO Nº31977 NOTA FISCAL Nº279707 EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. 120,00
05/05/2014 REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM SANTA MARIA-RS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2023 REQUISIÇÃO Nº 31977 NOTA FISCAL Nº 279707 EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. 120,00
06/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092437 PAGTO. REF. EMPENHO 3728/2014 GILBERTO DOS SANTOS - 6450 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00