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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3736 Data de lançamento: 05/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE LAVAGEM REALIZADA VEICULO IOS-6236 SETOR SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº31980 ORDEM DE COMPRA Nº2021 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA Nº008 EM ANEXO. BRUTO: R$ 35,00 INSS(11%): R$ 3,85 LIQUIDO: R$ 31,15 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2014 REFERENTE LAVAGEM REALIZADA VEICULO IOS-6236 SETOR SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº31980 ORDEM DE COMPRA Nº2021 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA Nº008 EM ANEXO. BRUTO: R$ 35,00 INSS(11%): R$ 3,85 LIQUIDO: R$ 31,15 35,00
05/05/2014 LIQUIDADO REFERENTE LAVAGEM REALIZADA VEICULO IOS-6236 SETOR SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 31980 ORDEM DE COMPRA Nº 2021 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA Nº 008 EM ANEXO. BRUTO: R$ 35,00 INSS(11%): R$ 3,85 LIQUIDO: R$ 31,15 35,00
06/05/2014 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA DEVIDO LANÇAMENTO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO POR ORDENADOR DE DESPESA, ORA REGULARIZADO. -35,00
06/05/2014 ESTORNO DE EMPENHO NESTA DATA DEVIDO LANÇAMENTO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO POR ORDENADOR DE DESPESA, ORA REGULARIZADO. -35,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00