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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO EST

Dados do Empenho
Número do empenho: 3750 Data de lançamento: 06/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Farmacia Basica ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA VIA CISA(PEDIDO TRIMESTRAL)CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2031 REQUISIÇÃO Nº31909 EM ANEXO. 5.063,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA VIA CISA(PEDIDO TRIMESTRAL)CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2031 REQUISIÇÃO Nº31909 EM ANEXO. 5.063,63
19/05/2014 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 14495 RECEBIDA E AUTENTICADA POR ALVARO EM 19/05/14 REF. AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA VIA CISA(PEDIDO TRIMESTRAL) CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2031 REQUISIÇÃO Nº 31909 EM ANEXO. 740,16
26/05/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 14.715 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JANETE DA SEC.DE SAÚDE EM 26/05/2014 REF. MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA VIA CISA(PEDIDO TRIMESTRAL) CFE ORDEM COMPRA Nº 2031 REQUISIÇÃO Nº 31909 EM ANEXO. 751,00
27/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3750/2014 - REF. nf- 14495 medicamentos farmacia Básica UBS CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 740,16
03/06/2014 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 14933 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE DA SEC.SAÚDE REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA VIA CISA(PEDIDO TRIMESTRAL)CFE ORDEM COMPRA Nº 2031 REQUISIÇÃO Nº 31909 EM ANEXO. 1.292,30
03/06/2014 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 14933 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA VIA CISA PEDIDO TRIMESTRAL)CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2031 REQUISIÇÃO Nº 31909 EM ANEXO. 1.292,30
06/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3750/2014 - REF. nf- 14.715 medicamentos Farm. Básica UBS CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 751,00
17/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3750/2014 - REF. nf- 14933 medicamentos UBS CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 1.292,30
26/06/2014 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 15388 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE DO POSTO DE SAÚDE REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA VIA CISA (PEDIDO TRIMESTRAL)CFE ORDEM COMPRA Nº 2031 REQUISIÇÃO Nº 31909 EM ANEXO. 852,60
08/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3750/2014 - REF.nf-15388 medicamentos Unid. Básica de Saude CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 852,60
14/07/2014 LIQUIDADO CFE PARTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 15792 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE POSTO SAÚDE EM 14/07 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA VIA CISA (PEDIDO TRIMESTRAL)CFE ORDEM COMPRA Nº 2031 REQUISIÇÃO Nº 31909 EM ANEXO. 135,27
18/08/2014 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR RESPONSÁVEL (SAÚDE) POR DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO MUNICÍPIO PARA A EMPRESA CISA ( PEDIDO A MAIS DO QUE A NECESSIDADE PREVISTA ) SENDO RECEBIDOS E ABATIDOS PELO CISA NAS NOTAS FISCAIS JÁ ENVIADAS AS QUAIS NÃO SERÃO PAGAS POIS JÁ FORAM ABATIDAS. -135,27
18/08/2014 ANULAR DE LIQUIDAÇÃO EFETUADA EM DUPLICIDADE NO DIA 03/06/14, ORA REGULARIZADA -1.292,30
10/12/2014 ESTORNO DE SALDO EMPENHO DEVIDO O SETOR RESPONSÁVEL TER ENTRADO EM CONTATO COM A EMPRESA E ESTA NÃO MAIS ENTREGAR OS REFERIDOS MEDICAMENTOS. ORA REGULARIZADO A PEDIDO DO SETOR RESPONSÁVEL. -1.427,57
TOTAL 3.636,06 3.636,06 3.636,06
SALDO A PAGAR 0,00