| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3766 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE CFE REQUISIÇÃO Nº31985 ORDEM DE COMPRA Nº2041 E FATURA EM ANEXO. | 22,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | REF.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE CFE REQUISIÇÃO Nº31985 ORDEM DE COMPRA Nº2041 E FATURA EM ANEXO. | 22,17 | ||
| 06/05/2014 | REF.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE CFE REQUISIÇÃO Nº 31985 ORDEM DE COMPRA Nº 2041 E FATURA EM ANEXO. | 22,17 | ||
| 07/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2943 PAGTO. REF. EMPENHO 3766/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 22,17 | ||
| TOTAL | 22,17 | 22,17 | 22,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||