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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3803 Data de lançamento: 07/05/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A DIÁRIAS PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A BRASÍLIA PARTICIPAR DA MARCHA AOS PREFEITOS DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2087, REQUISIÇÃO Nº 32045 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 2.772,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2014 REFERENTE A DIÁRIAS PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A BRASÍLIA PARTICIPAR DA MARCHA AOS PREFEITOS DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2087, REQUISIÇÃO Nº 32045 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 2.772,12
07/05/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A BRASÍLIA PARTICIPAR DA MARCHA AOS PREFEITOS DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2087, REQUISIÇÃO Nº 32045 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 2.772,12
08/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3803/2014 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 2.772,12
TOTAL 2.772,12 2.772,12 2.772,12
SALDO A PAGAR 0,00